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装财处圆满完成学院2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作
2018-04-04 09:59   审核人:


行政事业单位内部控制以管理提升为导向,旨在通过对预算、收支、政府采购、资产管理、建设项目管理和合同管理等业务的主要风险点进行梳理,建立健全相关制度,最终通过信息化管理手段实现有效的内部控制。2018年3月31日,装财处圆满完成学院2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作。

内部控制的实施是为了加强单位内部的管理和监督检查,是确保信息真实完整的有效途径和方法。按照省财政厅通知要求,装财处作为学院内控工作的牵头部门,对学院 2017年度开展内部控制建设的工作进行全面、认真的梳理,针对各项业务工作逐条排查,在内部控制报告填报软件中对学院实施内控工作情况真实、完整规范的进行编报,坚持以需求和问题为导向撰写专题分析报告。

通过此次内功报告编报工作,进一步明确了学院各项业务工作存在的风险点,找准了学院内控建设工作的薄弱环节,为接下来持续完善单位内部控制建设工作奠定了良好基础。

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